В Компании внедрена и непрерывно совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля.
Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля позволяет обеспечить надлежащий контроль деятельности Компании и предоставить набор надлежащих средств для выявления, оценки, управления и мониторинга рисков, а также обмена необходимой информацией между заинтересованными сторонами в целях принятия риск-ориентированных управленческих решений.
Система управления рисками и внутреннего контроля Компании соответствует требованиям российского законодательства и передовыми практикам, и представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Компании на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.
Непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля позволяет Компании своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, повышать эффективность и результативность деятельности, сохранять и приумножать стоимость (ценность) Компании.
Основными направлениями развития системы управления рисками и внутреннего контроля на среднесрочный период являются:
- совершенствование методологической базы системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменения российского законодательства и тенденций в лучших мировых практиках;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля.
Основными локальными нормативными документами Компании, регламентирующим систему управления рисками и внутреннего контроля, являются Политика по управлению рисками и Политика в области внутреннего контроля, которые определяют основные цели, задачи, принципы эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании, а также перечень и порядок взаимодействия ее ключевых субъектов